Åbn listen af Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditnotaer. Marker den eller de fakturaer/kreditnotaer der skal sendes og klik på Udskriv/send -> Send:
Dette vil afsende fakturaerne/kreditnotaerne ud fra den dokumentafsendelsesprofil, der er opsat på klientens debitorkort. Hvis der ikke er opsat en dokumentafsendelsesprofil på debitorkortet, anvendes systemets standard dokumentafsendelsesprofil.
Når der vælges flere fakturaer/kreditnotaer, kommer der en dialogboks. Vælg Use the default profile for all selected customers without confirmation og klik OK:
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.